H-1BGreen card en trámite para este puesto

REG. 1449904

Gerente de Auditoría

Cummins Inc.

VERIFICADO · 57 green cards (PERM) aprobadas en los últimos 12 mesesRegistros públicos del Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL).

Gerente de auditoría en Cummins Inc. en Columbus, IN; empresa con 57 aprobaciones de PERM en los últimos 12 meses.

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Descripción del empleo

Traducción automática del anuncio original del empleador.

Responsable de gestionar la ejecución de sistemas de información, auditorías financieras y de cumplimiento y evaluación de riesgos para evaluar la eficacia y eficiencia del entorno de control interno en cumplimiento de las normas de calidad de auditoría. Planear, llevar a cabo, revisar e informar sobre auditorías de sistemas de información utilizando amplios conocimientos y experiencia en la auditoría completa de la infraestructura de TI incluyendo aplicaciones (incluyendo aplicaciones heredadas y ERP como SAP y Oracle), bases de datos (incluyendo MS SQL, Oracle y DB2), sistemas operativos (incluyendo Windows, Mainframe, Unix, Linux), servicios de auditoría en la nube (Azure, AWS, Google) y capa de red. Aplicar conocimientos de concepto y experiencia en la auditoría de DevOps para facilitar las auditorías de los sistemas de información. Utilizar conocimientos y experiencia extensos en la seguridad de aplicaciones, incluyendo pruebas de penetración y gestión de vulnerabilidad utilizando Qualys, así como extracción de datos y análisis de datos usando Oracle y Query Language (SQL) y Power BI. Ensure that audit issues are well defined and documented accurately, and conduct root cause analysis. Ejecutar, revisar y auditar controles manuales dependientes de TI, y desarrollar sistemas de presentación de informes para comunicar los resultados de las auditorías a los organismos de gestión y cumplimiento reglamentario. Oversee testing and documentation of financial and computer system records for information integrity and transactions accuracy. Prepare formal written reports to communicate audit results to management. Informar las discrepancias y formular recomendaciones para mejorar las mejoras del sistema operacional. Utilizar los principios de gestión de proyectos de tecnología de la información para establecer y mantener el equilibrio de alcance, calendario y recursos para los proyectos de auditoría. Desarrollar relaciones con los líderes empresariales para comprender el entorno empresarial, los riesgos y el control y ser considerado como un asesor empresarial de confianza. Evaluar los sistemas informáticos, los procesos informáticos y los procesos institucionales para determinar los riesgos y las deficiencias de control interno, y elaborar planes de gestión de riesgos para abordar los riesgos identificados utilizando el conocimiento de los sistemas informáticos, los procesos informáticos, los procesos institucionales y el análisis del riesgo de control interno. Identificar cuestiones, problemas y oportunidades para impulsar iniciativas de mejora continua. Aplicar experiencia con evaluaciones de riesgos de terceros y evaluar los informes de Controles de Sistema y Organización para identificar áreas de riesgo. Las posiciones requieren un Máster en Ciencias de la Computación, Sistemas de Información o Tecnología, o campo relacionado y 3 años de experiencia como Analista de TI o Auditor de TI, o posición relacionada. Alternativamente, el empleador aceptará un título de Licenciado en Ciencias de la Computación, Sistemas de Información o Tecnología, o campo relacionado y 5 años de experiencia como Analista de TI o Auditor de TI, o posición relacionada. Experiencia para incluir: Sistemas de Información y Controles Internos Financieros; Normas de calidad de auditoría; Servicios de auditoría en la nube (Azure, AWS, Google); Conocimiento de concepto y experiencia en la auditoría de DevOps; Oracle y lenguaje de consulta estructurado (SQL); Ejecuta, revise y audite controles manuales dependientes de TI; integridad de la información y exactitud de las transacciones; Principios de gestión de proyectos de tecnología de la información; Procesos empresariales y análisis del riesgo de control interno; evaluaciones del riesgo de terceros e informes de evaluación de sistemas y controles de organización. Fecha de inicio de la publicación: 7/16/26 Fecha final de publicación: 7/31/26 ROLE TYPE: híbrido Ubicación: Colón, IN y varios lugares imprevistos en todo Estados Unidos. *Anual USD Salary Mínimo – Máximo $103,200 - $154,800
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Responsible for managing the execution of information systems, financial, and compliance audits and risk assessment to evaluate the effectiveness and efficiency of the internal control environment in compliance with audit quality standards. Plan, conduct, review, and report on information systems audits using extensive knowledge and experience in auditing full stack of IT infrastructure including applications (including legacy applications and ERPs like SAP and Oracle), databases (including MS SQL, Oracle and DB2), operating systems (including Windows, Mainframe, Unix, Linux), Auditing cloud services (Azure, AWS, Google), and Network layer. Apply knowledge of concept and experience in auditing DevOps to facilitate information systems audits. Utilize extensive knowledge and experience in application security including penetration testing and vulnerability management using Qualys as well as data extraction and data analytics using Oracle and Structured Query Language (SQL) and Power BI. Ensure that audit issues are well defined and documented accurately, and conduct root cause analysis. Execute, review, and audit IT Dependent Manual Controls, and develop reporting systems to communicate results of audits to management and regulatory compliance agencies. Oversee testing and documentation of financial and computer system records for information integrity and transaction accuracy. Prepare formal written reports to communicate audit results to management. Report discrepancies and make recommendations to improve operational system improvements. Utilize information technology project management principles to establish and maintain the balance of scope, schedule and resources for auditing projects. Develop relationships with business leaders to understand business, risks, and control environment and be considered a trusted business advisor. Evaluate IT systems, IT processes, and business processes to identify risks and internal control gaps, and develop risk management plans to address identified risks using knowledge of IT systems, IT Processes, Business Processes and Internal Control Risk Analysis. Identify issues, problems and opportunities to drive continuous improvement initiatives. Apply experience with third party risk assessments and evaluating System and Organization Controls (SOC) reports to identify areas of risk. Positions require a Master’s degree in Computer Science, Information Systems or Technology, or related field and 3 years of experience as an IT Analyst or IT Auditor, or related position. Alternatively, the employer will accept a Bachelor’s degree in Computer Science, Information Systems or Technology, or related field and 5 years of experience as an IT Analyst or IT Auditor, or related position. Experience to include: Information Systems and Financial Internal Controls; Audit quality standards; Auditing cloud services (Azure, AWS, Google); Knowledge of concept and experience in auditing DevOps; Oracle and Structured Query Language (SQL); Execute, review, and audit IT Dependent Manual Controls; Information integrity and transaction accuracy; Information technology project management principles; Business Processes and Internal Control Risk Analysis; Third party risk assessments and evaluating System and Organization Controls (SOC) reports. Start Date of Posting: 7/16/26 End Date of Posting: 7/31/26 ROLE TYPE: Hybrid Location: Columbus, IN and various unanticipated locations throughout the U.S. *Annual USD Salary Minimum – Maximum $103,200 - $154,800
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